内蒙古福利彩票时时彩:文昌市昌洒镇人民政府2018年本级预算

时间:2018-04-19   字体:【 】    
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文昌市昌洒镇人民政府2018年本级预算

  目录

  第一部分 文昌市昌洒镇人民政府2018年本级概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 文昌市昌洒镇人民政府2018年本级预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表

  六、 部门收支总表

  七、 部门收入总表

  八、 部门支出总表

  九、 项目支出绩效信息表

  第三部分 文昌市昌洒镇人民政府2018年本级预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 文昌市昌洒镇人民政府2018年本级概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党的路线、方针、政策,制定本镇经济和社会发展中、长期规划,并组织实施。

  (二)执行市级以上各级政府的决定和命令,保证上级政府的批示在本镇的贯彻落实。执行本级人民代表大会的决议。执行本镇的经济发展计划和财政预算、结算。

  (三)管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

  (四)对实施行政管理权发布决议。

  (五)完成市政府下达的各项工作任务。

  (六)办理市政府交办的其他事项。

  二、 部门预算单位构成

  纳入昌洒镇(镇本级)2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 昌洒镇人民政府

  2. 昌洒镇财政所

  三、昌洒镇(镇本级)2018年预算情况说明

  (一)、关于昌洒镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  昌洒镇2018年财政拨款收支总预算2747.62万元。其中,一般公共预算收入2747.62万元,上年结转0万元。政府性基金收入0万元,上年结转0万元;支出总计2747.62万元,包括一般公共服务支出1197.81万元、公共安全支出30万元、社会保障和就业支出93.98万元、医疗卫生与计划生育支出136.04万元、城乡社区支出600万元、农林水支出511.2万元、住房保障支出78.59万元、预备费50万元、其他支出50万元。

  (二)、关于昌洒镇2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.般公共预算当年规模变化情况

  昌洒镇2018年一般公共预算当年拨款2747.62万元,比上年预算数增加386.61万元,主要是基本支出增加559.45万元,项目支出减少172.84万元。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出1197.81万元,占43.6%;公共安全(类)支出30万元,占1.09%;社会保障和就业(类)支出93.98万元,占3.42%;医疗卫生(类)支出136.04万元,占4.95%;城乡社区(类)支出600万元,占21.84%;农林水(类)支出511.2万元,占18.6%;住房保障(类)支出78.59万元,占2.86%;预备费50万元,占1.82%;其他支出50万元,占1.82%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1093.68万元,比上年预算数增加584.25万元,主要是人员增加。

  (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2018年预算数为11.66万元,比上年预算数减少57.04万元,主要是其他人员支出减少。

  (3) 一般公共服务(类)宣传(款)其他宣传事务支出(项)2018年预算数为12.24万元,与上年预算数持平。

  (4)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2018年预算数为30万元,比上年预算数减少30万元,主要是治安经费减少30万元。

  (5)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为80.96万元,比上年预算数减少0.79万元。

  (6)社会保障就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为13.02万元,比上年预算数增加0.93万元,主要是人员增加。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年预算数为20万元,与上年预算数持平。

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为18.15万元,比上年预算数增加1.56万元,主要是人员工资增加相对应的各项医疗也增加。

  (9) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为2.81万元,比上年预算数增加0.75万元,主要是人员工资增加相对应的各项医疗也增加。

  (10) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为95.08万元,比上年预算数增加66.44万元,主要是人员工资增加相对应的各项医疗也增加。

  (11)城乡社区支出(类)城乡设施公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2018年预算数为250万元,比上年预算数减少340万元,主要是项目减少。

  (12)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)2018年预算数为350万元,比上年预算数增加200万元,主要是环境卫生治理经费增加。

  (13)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2018年预算数为14万元,比上年预算数减少3万元。

  (14)农林水支出(类)水利(款)农田水利支出(项)2018年预算数为50万元,比上年预算数减少50万元。

  (15)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2018年预算数为70万元,与上年预算数持平。

  (16)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为377.2万元,比上年预算数增加155.2万元,主要是村干部生活补助增加。

  (17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为78.59万元,比上年预算数增加41.32万元,主要是人员工资增加,相对应公积金也增加。

  (18)预备费(类)2018年预算数为50万元,比上年预算数减少10万元。

  (19)其他支出(类)年初预留(款)2018年预算数为50万元,与上年预算数持平。

  四、昌洒镇2018年一般公共预算基本支出情况说明

  昌洒镇2018年一般公共预算基本支出为1354.22万元,其中:

  人员经费1075.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

  公用经费278.72万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

  五、昌洒镇2018年“三公”经费预算情况说明

  昌洒镇2018年“三公”经费预算数为11万元,其中:

  公务用车运行费6万元,公务接待5万元,与上年预算持平。

  六、关于昌洒镇2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,昌洒镇2018所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:地方公共预算收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出、预备费、年初预留。

  七、关于昌洒镇2018年支出预算情况说明

  昌洒镇2018年地方公共预算支出2747.62万元,其中:基本支出1354.22万元,占49%;项目支出1393.4万元,占51%。

  名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文昌市昌洒镇人民政府2018年本级预算表
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